この先生のお母さんもピアノを教えられていて、小さい頃から厳しく練習させられた経験があるみたいで、自分がイヤな思いをしたからか、練習はあまりやらなくていいと言う考えのようです。(始める時に、音大までは目指さないけれど、ある程度のレベルまで弾けるようになってほしいと伝えています)

(所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 以上を踏まえまして、 きちんと記録して、領収書が必要な方の場合は控えを取っておくようにしますね。

例えば9月分の受講料収入は「9月の授業が終わった段階」で収入が発生したものと考えます。 聞いたのですが、内職の2社は書類が何も有りません。 どうか税金の面でプラスになるお話を教えてもらえないでしょうか?  『白色申告の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/06/25) そういうことです。給料だって使ってもいない経費として給与所得控除を最低限65万円認めてくれていますからね。 なるほど、そうなのですね。No.5の方の回答も読ませて頂き、納得出来ました。 (2)青色申告承認申請をすると10万円or65万円の所得控除が受けられる。 年間売上げ200万とかの人間だと何万人という人間がいるでしょうし、経費とかでもろもろ引かれて、数十万くらいの追徴課税しか狙えなくて

いくら振り込んだという記録を全て税務署に提出しているのでしょうか?

(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』

個人事業主は、収入も支出も自分で管理しなければなりません。 最低でも「65万円」を控除できる(差し引ける)ので、aikotyanさんの「給与所得の金額」は、「0円」になります。 >現金以外受け取ったという証拠がないのですが…

>確定申告をしたいのですが、どうすればよいのでしょうか… >つまりかかっていない経費でも65万必要経費として申請してしまっていいとうことなんでしょうか?

   イ 売掛金 / 売上   (期末売掛金 売上計上)

アフィリエイトのASPや、コンテンツ販売サイトから税務署に誰誰が何年にいくら売り上げて 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について|国税庁』 領収書を添付しますが、売り上げはこの、手作りのエクセルでも大丈夫なのでしょうか?請求書なども発行してませんし銀行振込みでも無いので、月謝の場合、収入を証明できるものが無いのです。

(備考2.) 了解です。個人的な出費のものと、事業用のもの2つ帳簿をつけるようにしたいと思います。

どちらも現金を手渡しで頂いていて、月終わりにまとめて銀行に預け入れていたのですが、 それをどうやって税務署が発見できるのでしょうか? 全収入に税金がかかるわけではありませんので、その程度でしょう。 しっかり帳簿をつけ、領収書を保管しておきたいと思います。

この事を知ってからなんだか嫌な気分です。, 税法上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とは別物です。 もしまたここを見ていただけたら教えていただけると嬉しいのですが・・・

将来とも勤めるなら、来年は源泉徴収票を書いてもらえるよう、粘り強くお話し合いください。

もしお分かりになれば、教えていただけると助かります。, 何度も詳しく教えてくださってありがとうございます!! せめて こんな諸経費があるのでは?という予測があれば気持ちも少しは落ち着くと思います。

「給与(所得)」の「必要経費」はあらかじめ決められていて、「給与所得 控除」と言います。 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html >「生計を一」にする家族間での金品のやりとりは、税法上の収入にも経費にもなりません。 支出として、材料の仕入れに30万円(B)、自分が勉強に通う教室への授業料と交通費が35万円(C)です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 2.業務上必要な打ち合せの食事代であれば「会議費」・慰労のためであれば「福利厚生費」です。 (備考1.) 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。

娘と話し合った結果、やめることにし、その旨を先生に伝えました。 ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください。 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 (参考)

租税特別措置法第二十七条が適用されるのは1箇所から給与を受ける場合で、私のように複数の生徒から月謝をもらう場合は適用できないと言われました。 そうなったら一体どのくらいの額になるのか・・・全く想像できませんが怖いです。  8/26  生徒Aさんから9月分の月謝(\8,000)を受け取った。 更に、事業所得が130万円を超える場合は、夫の健康保険の扶養と、年金の3号被保険者になることが出来ませんから、ご自分で市の国民健康保険と、国民年金に加入する必要が有ります。 人それぞれ考え方があります。子供も、親も、先生も。 源泉徴収票・課税証明書・所得証明書、などの言葉がネットで調べると出てきたのですがどんなもので、私にも発行してもらえるのかイマイチよく分かりません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 必要経費の例がとてもわかりやすく勉強になりました。

しかし、「平成26年1月」からはルールが変わりましたので、「あえて青色申告の特典を使わない確定申告をする(白色申告する)」ことによるメリットはほぼ無くなったと言えます。 みなさんは確定申告という言葉を聞いたことがありますか?誰でも一度は聞いたことがあると思います。教室運営や開業届を出して生計を立てている人は特に他人事ではないでしょう。その中でも教室を開いていると、なかなかいい収入になる人もいるかと思います。 教えて頂いて本当に助かりました。税務署の方も活用させて頂こうと思います。

(参考)

もちろん私は、すごく不快でした。 よろしくお願いします。, 約6年間 娘に個人宅でピアノを習わせています。 『雑所得』なんですね…。すみません、もっと勉強しておきます。, 早速のご回答頂きありがとうございます。 >ピアノ教室やそろばん教室を開いている方は青色申告している方は多いのでしょうか?自宅で開業している近所のピアノの先生が決算書、BS、PLを作成できるとは到底思えないのですが。

はい、以前は、(所得が一定額を超えなければ)「記帳(帳簿の作成)や領収書などの保存の義務」がありませんでした。(つまり「どんぶり勘定でOKだった」ということです。) きっと領収書、通帳などかなって思いましたが 2か月分ですので 三万円になります。 『税務署が親切』 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。

ただ娘には優しい口調で教えているし、褒め方も上手で、よくできました。がんばったね。などは良く言ってくれます。娘自身は、好きでも嫌いでもない先生らしいです。 税務署が正確に所得を把握できる割合を、クロヨン(9・6・4)とかトウゴウサン(10・5・3)とか言われます。 『相談したい|全国商工会連合会』 確定申告難しいですね。タックスアンサーも見て勉強したいと思います。, 「ハンドメイド まとめ」に関するQ&A: ハンドメイドアクセサリーのパーツ通販でおすすめは?, 「年末調整 説明会」に関するQ&A: ヤマト運輸にされたこと酷いことを教えて下さい。, 「小規模 事業」に関するQ&A: 無線LANアダプタとイーサーネットコンバーターの違いとは?, 「ハンドメイド とは」に関するQ&A: オークションなどによる、ハンドメイド雑貨の販売。儲けはありますか?, ホームセキュリティのプロが、家庭の防犯対策を真剣に考える 2組のご夫婦へ実際の防犯対策術をご紹介!どうすれば家と家族を守れるのかを教えます!, 自営業で、確定申告をする場合、収支内訳書に取引先書く欄ありますよね?その取引先の控えもなく住所など詳, 税金について無知すぎてお恥ずかしいのですが教えてください。 *** 収入が給与という形なら103万以下なら給与所得者控除があるので、扶養に入れるようですが、わたしのように収入が事業や雑に分類される場合はどうなるのでしょうか? >自分で記録を残しておきます。

それなら、外から見たら雇われて給与をもらっているように見えるかも知れませんが、一人一人が親方なのです。  ずっと疑問に思っていましたが、

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 仰るとおり家族のは給与では無くお小遣い的な性質のものかと思うので、 帳簿をつける際に、領収書やレシートなど支出の証明となるものが必要になるようですが、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm あと個人事業主の立場から一番わかりやすい税金の勉強ができる書籍やら情報は何が良いのでしょうか? 今年の初めに給与明細をいただけるように言ったそうなんですが、今だに頂いておらず、現金のみの支給です。 知り合いはRMTやパチンコで過去600万稼いでいたが一度も税務署から連絡が来た事が無いと言っていました。

事業とは関係無い生活費等で幾らか使った分の残りを入れた…という感じになってしまっていて 『税理士制度について|国税庁』

収入が多ければ別でしょうが、それぐらいの収入では税務調査も入らないでしょう。 個人の教室だというのに、不思議です。 前回、申告した領収書も捨てております。

「捕まえた本人の追徴だけでなく、その人を扶養家族にしてた人からも追徴ができる」という、一粒で二度おいしいキャラメル状態なのです。

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今のうちからしっかり記録しておきます、どうもありがとうございます^^, 早速のご回答を頂きありがとうございます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 1回5000円だそうです。

  こちらも所得税などは一切引かれていません。 通帳にもちゃんと残せていないような状態です; ※なお、同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません, >白色申告は何かメリットはあるのでしょうか?

(家族の手伝い分は110万までいくほどのものでは無いので、贈与税の申告はしないでも大丈夫かな…?と思います。)

参考URL:http://www.zeimu-soudan.com/report/report01.html, 21日に税務署のかたがきます。 ピアノの先生に怒鳴り込む親はいないでしょうし、

 娘は返事にこまってると、勝手に『ちょっと怖い?そうかぁ・・・』っというような具合でした。

事業所得から、基礎控除38万円・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率(最低でも10%)を掛けたものが納付する所得税です。 私は病院の受付をしており、

ですから、青色申告者が青色申告特別控除10万円を受けるためには、白色申告者と同程度の記帳を行い、白色申告者と同程度に書類を保存しておけば良いことになります。 20人程生徒を引き継ぐことになりそうなので、月に10万円くらいは収入が増えそうです。

ただし一度でも税務署に申告に行ってしまうと名前などが登録されてしまい申告を続けないと危ないとも言っていました アドバイスいただいたように、これからはきちんと一覧表を作りたいと思います。

回答では無いのですが、私も先日の14日に税務調査がありました。(白色 個人) ただし、一つ大事な注意点があります。12月分の月謝を1月とか2月、甚だしい場合にはもっとたってからなんてことがある場合でも、つまり12月末日現在で未収入金のものでも、12月分の売上として計上することです。売上計上は売上事実の発生日で行います。未収入金の回収日ではありません。, 約6年間 娘に個人宅でピアノを習わせています。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08

こちらも収入の証明を出来る物がありません。 *** もちろん、世の中には「数字もパソコンも苦手」という人もいくらでもいますが、「最初だけ税理士(など)に助けてもらって、慣れたら自分でやる」というような方法なら現実的かと思います。 誰に立て替え払いするんでしょうね?

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 初めて経理を担当するのですが、月謝の売上計上方法について教えてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

(藤沢市の場合)『所得証明書・課税証明書・非課税証明書』

他のお店で委託販売して頂いている物 と 知人等に手渡しで購入して頂く事とがあり、 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm, >現金手渡しの仕事でもらうお金は「報酬」でしょうか…  先生(もしくは父親か弁護士?)と話をする時に、 自分での記録で良いのですね!安心しました、どうもありがとうございます。 はい、以前は、(所得が一定額を超えなければ)「記帳(帳簿の作成)や領収書などの保存の義務」がありませんでした。(つまり「どんぶり勘定でOKだった」ということです。) 『「報酬の源泉所得税」のここに注意しよう!!』 「資料を用意して欲しい」と言われました。 娘に楽しんでもらえるよう、好きな歌手の楽譜を買い、グレードのレッスンと並行してその楽曲を練習していました(初見の練習にもなってると先生には言われました) ここまでは昨年秋のことです。 来年のためにしっかり帳簿をつけようと思います。, 「夫 年収」に関するQ&A: 主婦のパート、103万以下か130万以下どちらが得ですか!!?, 「交通 広告」に関するQ&A: 経済学部・経営学部・商学部の違いはなんですか?, 「化粧品 使用期限」に関するQ&A: オークション用の梱包材料でどうしていますか?, 「コンポ ヤマハ」に関するQ&A: コンポを買おうとするとオンキョーを薦められる, うちの子が通っているピアノ教室は個人レッスンの教室で、 =0円(課税される所得金額)

  

----- お小遣い程度ですがお礼金を頂くことがあるので雑収入として申告したいのですが、       現金   \27,000   売上 \27,000  10月分の売上計上 娘のレベルだともうとれるので、せっかくここまで続けてきたのだから形に残しましょう、履歴書にも書ける資格ですよ、と。

http://moriri12345.blog13.fc2.com...続きを読む, 8年前に購入したグランドピアノ(新品 当時の価格で300万円 領収書はもうありません)の減価償却費はいかほどになるか、教えてください。, >8年前に購入したグランドピアノ(新品 当時の価格で300万円… 120万円所得だとして、基礎控除が38万円ありますから、課税所得は82万円。

次に、青色申告をするためには青色申告者にならなくてはなりません。青色申告者とは、「青色申告承認申請書」を税務署へ提出して承認を得た者です。

私としては納得いきません。 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm です。

ましてやピアノの先生が『一軒一軒回って謝ってきなさい』とは、 ありがとうございました。, 丁寧なお答えありがとうございました。 http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei/data09379.shtml

筋違いもはなはだしいです。 こちらもありがとうございます。 基本的に、アルバイトと個人事業の収入は別計算でやりましょう。

青色申告者には、青色申告者でない者(白色申告者)に比べて数々の特典がありますが、そのうちの一つに「青色申告特別控除を受ける」特典があります。 あとASPやコンテンツ販売サイトからの振り込みを、たとえば10の銀行に毎月分けて

それとも今持っている所得税を払った会社の支払調書だけを >この場合全ての支払われた証明書のようなものが必要になるのでしょうか? 以上よろしくお願いします。, >白色申告は何かメリットはあるのでしょうか? 納付する所得税がある場合には確定申告が必要になります。

私は教室を開いて4年になりますが、今まで経費で落とせると思われるものの領収書を全く残していません。

次に、青色申告をするためには青色申告者にならなくてはなりません。青色申告者とは、「青色申告承認申請書」を税務署へ提出して承認を得た者です。

  ただ、私はすごくストレスを感じてしまっているみたいです。思い切ってやめた方がいいのかなとも思います。

『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 ですから、法定耐用年数は過ぎています。 -お金, お金の悩み, ピアノ, ピアノの先生, ピアノレッスン, ピアノ指導者, ピアノ教室, ピアノ教室生徒募集, ピアノ教室生徒集まらない, ピアノ教室経営, ピアノ教室経営法, ピアノ教室繁盛, ピアノ教室運営, ピアノ教室集客, ピアノ教師, ピアノ経営, ピアノ講師, ピアノ運営, 月謝, 生徒が集まる, 発表会, 補講.

よろしくお願いします。 通帳の記録のみで、青色申告(10万円控除)に必要な「単式簿記の記帳」は可能なのでしょうか?, 先ず、1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、事業主は、収入金額 や必要経費に関する日々の事業取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。(⇒青色申告者も白色申告者も同じ)  8/25  生徒Aさん、Bさん、Cさんに9月分の月謝袋を渡した。

>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 父親に話しを...続きを読む, ピアノ教師です。 売上の証明についてもありがとうございます!

ご存知の方がいらっしゃいましましたら、お手数ですがおしえていただけますでしょうか…。

「雑所得」は、「収入」から「実際にかかった経費」を差し引きます。(とりあえず「必要経費0円」で進めます。) 色々と調べてみてはいるのですが、もっと大きく事業をされる方向けの答えしかみつかりません。 肝心のグレードは 春に試験があるのに 夏に受けましょう、と。

学校、受験、部活など忙しくなりますから。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm 『白色申告の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/06/25) 「6割所得だとして、120万円の所得です。年にして9万円行かない追徴額ですが とありますが 以外と追徴額って安いんですね」とのこと。  先生(もしくは父親か弁護士?)と話をする時に、 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。

 レッスン中の私がいない時(偶然聞こえたのですが)。 (一応個人事業の開廃届けは出しているのですが) 子供に大人が要求をしすぎると、子供は背中を向けてしまいます。